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涟水县民政局坚持不懈抓好民政财务内审工作

发布时间:2020-09-04 12:01:24

涟水县民政局坚持不懈抓好民政财务内审工作

近年来,涟水县民政局从集约、勤俭民政资源、资金、推进反腐倡廉,推动财务体制机制创新的高度,进一步强化财务监督、建立健全民政财务内审机制,源头治腐、规范制度,最大限度地扼制乱支乱用、截留、挪用民政资金等违纪违规的现象、充分发挥民政资金的最好使用效益,既防范了资金风险,堵塞了管理漏洞,提高了财会人员廉洁自律意识,又有效地保证了民政资金安全使用、规范运行,全系统民政财务内控体制、机制构成了制度化、规范化、长效化

,营造了风清气正、清廉透明的民政财务环境,增进了民政各项工作延续、健康、有序展开。

强化组织领导,建立内审机制。成立由局主要领导担任组长、局纪委书记为副组长、监察室、计财科、办公室主任为成员的审计工作领导小组。领导小组负责对局机关和局属单位的财务收支、经济活动建立健全制度,按月审核财务运行情况,把各部门的财务收支关进制度笼子,保障各类民政专项资金专款专用,确保各部门财务管理规范有序、科学运.

明确审计监督内容。审核局机关及局属单位财务收支计划、财务预算执行及规章制度执行情况;审核被审单位的专项资金使用财务收支及其相关的经济活动是不是真实、合法合规,审核各种财务的经营管理状态及其效益情况等。

坚持按月审计,及时整改。按月对局有关部门及局属企业单位,每月报送的生产、经营、财务收支、会计报表资料及时进行审核。发现违背财务管理制度及相关规定的不良现象,及时提出合理化改进意见和整改要求;发现严重违规违纪的问题或给予通报批评或提出追究的建议,局纪委、监察室全程跟踪检查、督查整改要求落实情况。几年来,该局通过部门自改、纪委监察部门监改各类存在问题103例,通报批评15例,使审计中发现的各类存在问题全部按时整改到位。

重视审计结果应用。涟水县民政局把审计结果应用到民政财务工作人员年度评优、考核之中,审计办将每一个月的财务审计结果,构成书面报告,并分别报送局主要领导、局纪委书记及局领导班子全体成员阅示,让领导班子成员都能了解有关单位财务管理情况,及时对系统财务管理工作提出改进意见或建议,促进全系统民政财务管理工作持续健康开展.

坚持管理审计和效益审计并重。该局每半年由局内审工作领导小组对民政资金半年的管理情况、审计效益情况进行集中展现、汇报、归档,仅2016年,该局审计工作小组审计局机关专项资金47项1.7亿元,通过审计对5名未按规定使用民政资金的财会人员分别给予限期整改、书面检查、通报批评、追究;同时对8名坚持原则、规范制度、帐务清楚、严格执行财经纪律的财会人员给予上榜表彰,增进各单位、各部门把民政资金牢牢关在制度的笼子里,确保民政资金使用在规范、公道、安全、实效的轨道上运行。该局坚持财务内审、规范财务制度、扼制违规乱象的成功做法和获得的成效,不但受到市内审工作人员的高度评价,还多次遭到省有关部门的表彰。( 严忠诚、刘红、徐霞)



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